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發(fā)布時(shí)間:2020-07-30 21:30  

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公司取得的政府補(bǔ)貼,需要繳納企業(yè)所得稅嗎?

根據(jù)《關(guān)于專項(xiàng)用途財(cái)政性資金企業(yè)所得稅處理問(wèn)題的通知》的規(guī)定,企業(yè)從縣級(jí)以上各級(jí)政部門及其他部門取得的應(yīng)計(jì)入收入總額的財(cái)政性資金,凡同時(shí)符合以下條件的,可以作為不征稅收入,在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)從收入總額中減除:(一)企業(yè)能夠提供規(guī)定資金專項(xiàng)用途的資金撥付文件;(二)財(cái)政的部門或其他撥付資金的政府部門對(duì)該資金有專門的資金管理辦法或具體管理要求;(三)企業(yè)對(duì)該資金以及以該資金發(fā)生的支出單獨(dú)進(jìn)行核算。






“獨(dú)立核算”和“非獨(dú)立核算”的分支機(jī)構(gòu)在稅收管理上有什么不同?

有納稅人認(rèn)為:“獨(dú)立核算”的分支機(jī)構(gòu)需要獨(dú)立進(jìn)行涉稅申報(bào),“非獨(dú)立核算”的分支機(jī)構(gòu)不需要獨(dú)立進(jìn)行涉稅申報(bào)。

這種理解是錯(cuò)誤的。

正確的理解是:分支機(jī)構(gòu)無(wú)論是否獨(dú)立核算,在稅收管理層面上完全一致,沒有任何區(qū)別。

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例2:某小規(guī)模納稅人2019年1-3月的銷售額分別是8萬(wàn)元、11萬(wàn)元和12萬(wàn)元,如果按月納稅,1月份的8萬(wàn)元能夠享受免稅,如果按季納稅,由于該季度銷售額31萬(wàn)元已超過(guò)免稅標(biāo)準(zhǔn),31萬(wàn)元均無(wú)法享受免稅。

基于以上情況,為確保小規(guī)模納稅人充分享受政策,按照固定期限納稅的小規(guī)模納稅人可以根據(jù)自己的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況選擇實(shí)行按月納稅或按季納稅。但一經(jīng)選擇,一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)不得變更。





2019年1月1日后,小規(guī)模納稅人月(季)銷售額未超過(guò)免稅標(biāo)準(zhǔn)的,如何開具增值稅專用票?

(1)已納入自行開具增值稅專用票試點(diǎn)的,可以繼續(xù)自行開具增值稅專用票,并就開具增值稅專用票的銷售額計(jì)算繳納增值稅。其銷售取得的不動(dòng)產(chǎn),需要開具增值稅專用票的,仍需向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)開。

(2)未納入自行開具增值稅專用票試點(diǎn)的,應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)開,并就開增值稅專用票的銷售額計(jì)算繳納增值稅。

(3)當(dāng)期因開具增值稅專用票已經(jīng)繳納的稅款,在增值稅專用票全部聯(lián)次追回或者按規(guī)定開具紅字專用票后,可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還已繳納的增值稅。