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財務評估內(nèi)容服務為先【東盈財稅】

發(fā)布時間:2020-12-25 11:26  

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視頻作者:河北東盈會計咨詢有限公司






審計的目標是什么?

審計目標,合法性指報表的結構、項目、內(nèi)容及編制程序和方法符合《企業(yè)會計準則》及國家其他有關財務會計法規(guī)的規(guī)定,存貨計價、固定資產(chǎn)折舊、成本計算、銷售確認、投資、報表合并基礎等方法的改變經(jīng)過財稅部門批準,經(jīng)過調整后沒有違規(guī)事項。

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財務審計的思路是什么?東盈財稅

即便是內(nèi)部審計仍沿用外部審計的思路,對財務信息發(fā)表意見,其前提仍然要對財務控制進行評估。財務審計報告是具有審計資格的會計師事務所的注冊會計師出具的關于企業(yè)會計的基礎工作即計量,記賬,核算,會計檔案等會計工作是否符合會計制度,企業(yè)的內(nèi)控制度是否健全等事項的報告,是對財務收支、經(jīng)營成果和經(jīng)濟活動全mian審查后作出的客觀評價。事實上,哪怕是一個會計憑證的處理方面出現(xiàn)了小差錯,內(nèi)審人員仍然會問一下為什么。只要你的審計結果不是簡單地提出對或錯,不是簡單地羅列一堆事實,你還試圖分析問題產(chǎn)生的原因,你還試圖通過提出意見或建議等方式促進有關管理層去采取措施解決問題,你的思路就還是內(nèi)部控制審計的思路。




財務審計

審計的特殊目的是指注冊會計師對被審單位年度會計報表以外其他特定事項進行審計并表示審計意見。特殊審計意見一般包括公允性、合法性和一貫性幾個方面,只不過審計意見所表述的對象有所差異而已。

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河北東盈會計咨詢有限公司

審計的一般目的是指注冊會計師對被審計單位的會計報表進行審計,并表示審計意見,注冊會計師審計意見通常包括:公允性、合法性和一貫性。在會計賬簿的審閱中,明細賬和日記賬是審查的重點,對容易發(fā)生錯弊的賬戶如往來賬、費用賬等,審閱時應特別予以關注。公允性是注冊會計師發(fā)表審計意見的首要內(nèi)容。合法性是指注冊會計師應當評價,被審計單位會計報表的編報及其財務會計處理,是否遵循了會計準則及國家其他有關財務會計法規(guī)的規(guī)定。一貫性是指注冊會計師應當評價被審計單位處理方法是否符合一貫性原則的要求。

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