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大名財(cái)務(wù)評(píng)估方法高性價(jià)比的選擇,河北東盈財(cái)稅代理記賬

發(fā)布時(shí)間:2020-12-20 07:31  

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視頻作者:河北東盈會(huì)計(jì)咨詢有限公司






財(cái)務(wù)審計(jì)哪家強(qiáng)?

核對(duì)損益表各項(xiàng)目數(shù)字與相關(guān)的總帳、明細(xì)帳數(shù)字是否相符,同時(shí)通過(guò)分析核對(duì),發(fā)現(xiàn)有關(guān)損益項(xiàng)目數(shù)字的變化是否異常,并對(duì)疑點(diǎn)作進(jìn)一步檢查。(2)檢查損益表與其他報(bào)表的勾稽關(guān)系,特別注意核對(duì)損益表所列產(chǎn)品銷售收入、產(chǎn)品銷售成本、產(chǎn)品銷售費(fèi)用和銷售稅金及附加的本年發(fā)生數(shù),是否與其附表數(shù)一致,損益表所列凈利潤(rùn)是否與利潤(rùn)分配表數(shù)字一致。結(jié)合對(duì)成本費(fèi)用、銷售收入、利潤(rùn)分配等有關(guān)明細(xì)帳的檢查,核實(shí)成本費(fèi)用、各項(xiàng)收入、投資收益和營(yíng)業(yè)外收支等項(xiàng)數(shù)字是否準(zhǔn)確,必要時(shí)要檢查有關(guān)原始憑證。

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東盈財(cái)稅-?中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則的制定程序



中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則的制定程序:

 ?。?)選定項(xiàng)目。中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則委yuan會(huì)提出內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則公告?zhèn)溥x項(xiàng)目,經(jīng)專家咨詢論證,征求有關(guān)方面意見后,由審計(jì)署審批立項(xiàng)。

 ?。?)擬定初稿。中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則委yuan會(huì)根據(jù)確定的項(xiàng)目,進(jìn)行調(diào)查研究,起草初稿。中國(guó)內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)征詢專家和有關(guān)方面意見并交中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則委yuan會(huì)修訂后,向?qū)徲?jì)署提交征求意見稿。

 ?。?)征求意見。審計(jì)署發(fā)布征求意見稿,廣泛征求各有關(guān)部門、單位的意見。

  (4)修改定稿。中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則委yuan會(huì)根據(jù)各方面意見修改征求意見稿,中國(guó)內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)征詢專家及有關(guān)方面意見后定稿。








實(shí)現(xiàn)審計(jì)作業(yè)全過(guò)程管理與監(jiān)控。

實(shí)現(xiàn)審計(jì)作業(yè)全過(guò)程管理與監(jiān)控。實(shí)現(xiàn)審計(jì)項(xiàng)目從準(zhǔn)備、實(shí)施、報(bào)告、整改的作業(yè)流程,實(shí)現(xiàn)審計(jì)作業(yè)的“五化”:規(guī)范化項(xiàng)目過(guò)程控制、規(guī)范化審計(jì)方法、規(guī)范化審批流程、規(guī)范化審計(jì)成果,模板化文書,有效提升審計(jì)效率和質(zhì)量。

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審計(jì)的目的

審計(jì)的目的是指審計(jì)所要達(dá)到的目標(biāo)和要求,是審計(jì)工作的指南。審計(jì)目的包括一般目的和特殊目的。審計(jì)的一般目的是指注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)被審計(jì)單位的會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì),并表示審計(jì)意見,注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)意見通常包括:公允性、合法性和一貫性。

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