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財務審計價格常用指南

發(fā)布時間:2020-11-09 09:22  

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視頻作者:河北東盈會計咨詢有限公司






財務審計的特殊目的是指什么?

審計的特殊目的是指注冊會計師對被審單位年度會計報表以外其他特定事項進行審計并表示審計意見。特殊審計意見一般包括公允性、合法性和一貫性幾個方面,只不過審計意見所表述的對象有所差異而已。

河北東盈會計咨詢有限公司,業(yè)務包括:會計培訓、會計繼續(xù)教育、初、中級職稱培訓、實賬學習、財務審計、會計年審、網(wǎng)上申報、代理記賬等等,能為您和您的企業(yè)提供會計培訓、財稅代理、工商咨詢等多項服務。歡迎有意者致電詳細咨詢。



財務審計與內(nèi)部審計有什么區(qū)別

財務審計與內(nèi)部審計是一個意思只是區(qū)分了內(nèi)外,內(nèi)部審計的全稱是內(nèi)部財務審計。中國內(nèi)部審計準則是中國內(nèi)部審計工作規(guī)范體系的重要組成部分,由內(nèi)部審計基本準則、內(nèi)部審計準則公告、內(nèi)部審計指南三個層次組成。而且外單位對企業(yè)的財務審計即外部審計,對企業(yè)內(nèi)部控制產(chǎn)生不了直接的影響。很多企業(yè)或者會計工作者不清楚財務審計和內(nèi)部審計的區(qū)分是什么,其實很簡單,財務審計關注更多的是與財務有關的內(nèi)控制度,而內(nèi)審關注的內(nèi)控范圍更加廣泛,遍及企業(yè)經(jīng)營的方方面面。




在會計賬簿的審閱中,明細賬和日記賬是審查的重點

在會計賬簿的審閱中,明細賬和日記賬是審查的重點,對容易發(fā)生錯弊的賬戶如往來賬、費用賬等,審閱時應特別予以關注?,F(xiàn)金流量表審計內(nèi)容:1、檢查是否正確計算匯率變動對外幣現(xiàn)金流量的影響。會計報表的審閱,主要審查報表的編制是否符合會計準則,項目及數(shù)據(jù)的增減變動有無異?,F(xiàn)象,被審計單位的重大會計事項如會計處理方法的變更是否在報表的附注中充分揭示等。另一類是會計資料以外的其他經(jīng)濟信息資料和相關資料。




東盈財稅-中國內(nèi)部審計準則的體系

中國內(nèi)部審計準則是中國內(nèi)部審計工作規(guī)范體系的重要組成部分,由內(nèi)部審計基本準則、內(nèi)部審計準則公告、內(nèi)部審計指南三個層次組成。

  1、內(nèi)部審計基本準則。內(nèi)部審計基本準則是內(nèi)部審計準則的總綱,是內(nèi)部審計機構和人員進行內(nèi)部審計時應當遵循的基本規(guī)范,是制定內(nèi)部審計準則公告、內(nèi)部審計指南的基本依據(jù)。

  2、內(nèi)部審計準則公告。內(nèi)部審計準則公告是依據(jù)內(nèi)部審計基本準則制定的,是內(nèi)部審計機構和人員在進行內(nèi)部審計時應當遵循的具體規(guī)范。

  3、內(nèi)部審計指南。內(nèi)部審計指南是依據(jù)內(nèi)部審計基本準則、內(nèi)部審計準則公告制定的,為內(nèi)部審計機構和人員進行內(nèi)部審計提供可操作的指導性意見。