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天津企業(yè)審計公司優(yōu)惠報價【財法稅會計師】

發(fā)布時間:2020-12-14 06:23  

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現(xiàn)金流量表是否按照準則的規(guī)定編制

損益表審計:1.報表內(nèi)各項目填列是否完整,有無漏填、錯填,核對勾稽關系。2.損益表與其他報表的勾稽關系。3.核對損益表各項目數(shù)字與相關的總賬、明細賬數(shù)字是否相符。4.結合對成本費用、銷售收入、利潤分配等有關明細賬的檢查,核實成本費用、各項收入、投資收益和營業(yè)外收支等項目數(shù)字是否準確。5.結合對納稅調(diào)整的檢查,核實所得稅計算是否正確。檢查現(xiàn)金流量表是否按照有關會計具體準則的規(guī)定編制。


內(nèi)部審計工作必須同經(jīng)濟改革相結合,為經(jīng)濟改革服務。公司設立的審計 機構,實行內(nèi)部審計監(jiān)督制度。通過審計監(jiān)督,以嚴肅財經(jīng)紀律,監(jiān)督履行財務責任性,改善公司經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益,促進公司改革健康發(fā)展。遵照審計法規(guī),審計機構在董事長的直接領導下,對公司的財務收支及其經(jīng)濟活動的真實性、合法性和效益性進行系統(tǒng)的審計監(jiān)督,獨立行使內(nèi)部審計職權。



內(nèi)部控制建設被審計單位為了合理保證財務報告的可靠性、經(jīng)營的效率和效果以及對法律法規(guī)的遵守由治理層和其他人員設計與執(zhí)行的政策及程序。其實內(nèi)部控制建設公司里的規(guī)章制度。

內(nèi)部審計是建立與組織內(nèi)部,服務于管理部門的一種獨立的檢查、監(jiān)督和評價活動,既可用于對內(nèi)部牽制制度的充分性和有效性進行檢查、監(jiān)督和評價,還可用于對會計及相關信息的真實、合法、完整,對資產(chǎn)的安全、完整,對企業(yè)自身經(jīng)營業(yè)績、經(jīng)營合規(guī)性進行檢查、監(jiān)督的評價。