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發(fā)布時間:2021-10-20 19:25  
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審計主要是對會計報告的審計,審計對業(yè)務的處理標準與會計是同一的, 而與資產評估卻是大相徑庭,例如市場價值與歷史成本等。內部控制是組織為了實現(xiàn)自身的目標,由管理層和全體員工共同實施計劃、組織、控制和評價的方法和程序的過程。有效的內部控制體系,審計報告的作用,審計報告提供了行動計劃,促進其采取必要的改進措施;為需要高層管理者關注的事情能夠得到關注提供了支持,
一些大型企業(yè)集團或大型項目投資聘請法律顧問,不是聘請一個律師,而是聘請一個互補型的律師團隊或會計師團隊,對于一般規(guī)模以上企業(yè),對公司客戶進行常規(guī)稅務咨詢服務,避免因客戶對中國稅法及會計制度把握不到位而產生經濟損失,并規(guī)避相應的法律風險;財稅顧問的作用,規(guī)范企業(yè)的會計核算工作,使企業(yè)的財務工作規(guī)范化;及時提出合理化的建議,促進企業(yè)管理水平的提高,使企業(yè)的經濟效益較大化。

根據(jù)現(xiàn)行財稅法律法規(guī),對客戶的廠房買賣、股權交易、投資設廠、兼并收購、重大資產處置、股權設計、利潤分配、公司激勵行為進行合法節(jié)稅設計,財稅顧問是指財稅顧問運用稅法和稅收政策,從而為納稅人的納稅行為達到優(yōu)化而且為此提供多種方式的服務,解決稅收難題,企業(yè)在發(fā)展過程中,集中精力致力于產品開發(fā)、市場營銷及擴大利潤,往往會對財稅管理細節(jié)、財務未來規(guī)劃的財務兩端疏于管理,
