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南開企業(yè)審計流程歡迎來電 財法稅會計師

發(fā)布時間:2021-06-20 07:48  

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獨立性和客觀性是審計的生命線

獨立性和客觀性是審計的生命線。盡管經(jīng)濟責任審計是對人的評價,但是在審計中也用事實說話,以國家法律或企業(yè)法規(guī)為準繩,審計證據(jù)充分,審計評價公正。對查出的問題要證據(jù)確鑿,經(jīng)得起核實,反映在審計報告上要做到件件有事實、句句有據(jù)可查,充分體現(xiàn)審計工作的獨立和客觀,審計評價要有說服力。 審計部門應堅持獨立性原則,排除外來因素的干擾,秉公盡責,不徇私,獨立行使審計監(jiān)督權(quán);同時對他人反映的問題應持謹慎和批判的態(tài)度,依據(jù)事實和專業(yè)判斷去偽存真,防止偏聽偏信,影響審計的公正性。


內(nèi)部審計機構(gòu)的管理費用、職工薪酬等都形成了一筆固定支出

每年內(nèi)部審計機構(gòu)的管理費用、職工薪酬等都形成了一筆固定支出。若在審計需求不確定、不充分的情況下,單獨招聘一個審計人員是不劃算的。而且內(nèi)部審計人員的后期培訓也是一個原審計人員難以承擔的時間成本。將內(nèi)部審計職能部分或全部外包之后,可以將原固定人工成本就變成了變化人工成本,以減少組織每年的花費。通過內(nèi)審外包,不是讓大家輕松舒服,而是可以釋放大家的時間,有效地去學習高能級工作,從而提高內(nèi)審人員在公司中的核心競爭力,比如組織能力、協(xié)調(diào)能力。從而為公司提供更專業(yè)的的審計服務。


貨幣資金審計_會計報表審計

貨幣資金審計。貨幣資金審計是指對企業(yè)現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金收付業(yè)務及其結(jié)存情況的真實性、正確性和合法性所進行的審計,其對于評審企業(yè)貨幣資金內(nèi)部控制制度的健全性和有效性,審查貨幣資金結(jié)存數(shù)額的真實性和貨幣資金收付業(yè)務的合法性,保護貨幣資金的安全完整都具有十分重要的意義。

會計報表審計。會計報表審計是指對企業(yè)資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、會計報表附注及相關(guān)附表所進行的審計,其目的是審查會計報表是否真實反映企業(yè)的經(jīng)營狀況和財務成果,并為專項審計提供線索和依據(jù)。