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審計評估報告-品質(zhì)卓越 「多圖」

發(fā)布時間:2020-08-16 13:06  

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 測試第29段審計對象或?qū)徲嫳O(jiān)督的內(nèi)容,一般是指被審計單位的經(jīng)濟(jì)活動和經(jīng)濟(jì)資料。著眼點在于評價經(jīng)濟(jì)責(zé)任。為確保審計人員能夠?qū)嵤虑笫堑貦z查、客觀公正地評價與報告,審計人員與被審計單位應(yīng)當(dāng)不存在任何經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系,不參與被審計單位的經(jīng)營管理活動。審計人員依法執(zhí)行職務(wù),受法律保護(hù)。任何組織和個人不得拒絕,阻礙審計人員依法執(zhí)行職務(wù),不得打擊報1復(fù)審計人員。







 審計人員是指審計機(jī)關(guān)或者其他審計機(jī)構(gòu)中從事審計工作的專門人員。審計人員應(yīng)當(dāng)具備與從事的審計工作相適應(yīng)的專門知識和業(yè)務(wù)能力。審計人員執(zhí)行職務(wù)的原則有三項。審計機(jī)構(gòu)和審計人員應(yīng)依法獨立行使審計監(jiān)督權(quán),審計機(jī)構(gòu)和審計人員應(yīng)保持職業(yè)中精神上的獨立性,不受其他行政機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體或個人的干涉。內(nèi)部審計是指由本單位內(nèi)部專門的審計機(jī)構(gòu)和人員對本單位財務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動實施的獨立審查和評價,審計結(jié)果向本單位主要負(fù)責(zé)人報告。






國際內(nèi)部審計師協(xié)會(IIA)理事會通過了新的內(nèi)部審計定義,指出:'內(nèi)部審計是一項獨立、客觀的保證和咨詢顧問服務(wù)。它以增加價值和改善營運為目標(biāo)。審計對象或?qū)徲嫳O(jiān)督的內(nèi)容,一般是指被審計單位的經(jīng)濟(jì)活動和經(jīng)濟(jì)資料。著眼點在于評價經(jīng)濟(jì)責(zé)任。向依賴和利用審計意見的組織和人員傳遞結(jié)果是通過編制審計報告進(jìn)行的。編制審計報告是審計工作的后步驟。審計報告的格式有些是標(biāo)準(zhǔn)化的,如年度會計報表審計報告;有些則是非標(biāo)準(zhǔn)化的。