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邯鄲財務(wù)審計中心的行業(yè)須知

發(fā)布時間:2020-12-06 09:14  

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視頻作者:河北東盈會計咨詢有限公司






財務(wù)審計的思路是什么?東盈財稅

即便是內(nèi)部審計仍沿用外部審計的思路,對財務(wù)信息發(fā)表意見,其前提仍然要對財務(wù)控制進行評估。審計人員應(yīng)注重檢查資產(chǎn)負(fù)債表編制方法的正確性、報表項目的完整性以及報表所反映項目和內(nèi)容的一貫性。事實上,哪怕是一個會計憑證的處理方面出現(xiàn)了小差錯,內(nèi)審人員仍然會問一下為什么。只要你的審計結(jié)果不是簡單地提出對或錯,不是簡單地羅列一堆事實,你還試圖分析問題產(chǎn)生的原因,你還試圖通過提出意見或建議等方式促進有關(guān)管理層去采取措施解決問題,你的思路就還是內(nèi)部控制審計的思路。




運用復(fù)核法時,應(yīng)注意哪些方面?

審計人員在運用復(fù)核法時,注意以下幾方面:一是善于抓重點。一般來說,只對那些對審計目標(biāo)有較大影響的或是認(rèn)為有疑點而進一步澄清的數(shù)據(jù)進行復(fù)核;二是小心謹(jǐn)慎,不放過任何一點細(xì)微的差異;三是運用一定的符號,以便識別哪些項目已被檢查。

河北東盈會計咨詢有限公司,業(yè)務(wù)包括:會計繼續(xù)教育、資產(chǎn)評估、企業(yè)評估、財務(wù)審計、初、中級職稱培訓(xùn)、實賬學(xué)習(xí)、網(wǎng)上申報、代理記賬等等,能為您和您的企業(yè)提供會計培訓(xùn)、財稅代理、工商咨詢等多項服務(wù)。歡迎有意者致電詳細(xì)咨詢。



東盈財稅-中國內(nèi)部審計準(zhǔn)則的體系

中國內(nèi)部審計準(zhǔn)則是中國內(nèi)部審計工作規(guī)范體系的重要組成部分,由內(nèi)部審計基本準(zhǔn)則、內(nèi)部審計準(zhǔn)則公告、內(nèi)部審計指南三個層次組成。

  1、內(nèi)部審計基本準(zhǔn)則。內(nèi)部審計基本準(zhǔn)則是內(nèi)部審計準(zhǔn)則的總綱,是內(nèi)部審計機構(gòu)和人員進行內(nèi)部審計時應(yīng)當(dāng)遵循的基本規(guī)范,是制定內(nèi)部審計準(zhǔn)則公告、內(nèi)部審計指南的基本依據(jù)。

  2、內(nèi)部審計準(zhǔn)則公告。內(nèi)部審計準(zhǔn)則公告是依據(jù)內(nèi)部審計基本準(zhǔn)則制定的,是內(nèi)部審計機構(gòu)和人員在進行內(nèi)部審計時應(yīng)當(dāng)遵循的具體規(guī)范。

  3、內(nèi)部審計指南。內(nèi)部審計指南是依據(jù)內(nèi)部審計基本準(zhǔn)則、內(nèi)部審計準(zhǔn)則公告制定的,為內(nèi)部審計機構(gòu)和人員進行內(nèi)部審計提供可操作的指導(dǎo)性意見。




實現(xiàn)審計作業(yè)全過程管理與監(jiān)控。

實現(xiàn)審計作業(yè)全過程管理與監(jiān)控。實現(xiàn)審計項目從準(zhǔn)備、實施、報告、整改的作業(yè)流程,實現(xiàn)審計作業(yè)的“五化”:規(guī)范化項目過程控制、規(guī)范化審計方法、規(guī)范化審批流程、規(guī)范化審計成果,模板化文書,有效提升審計效率和質(zhì)量。

河北東盈會計咨詢有限公司業(yè)務(wù)包括:會計培訓(xùn)、會計繼續(xù)教育、初、中級職稱培訓(xùn)、實賬學(xué)習(xí)、會計年審、網(wǎng)上申報、代理記賬、企業(yè)環(huán)評、資產(chǎn)評估、財務(wù)審計等等,能為您和您的企業(yè)提供會計培訓(xùn)、財稅代理、工商咨詢等多項服務(wù)。